DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS


Por servicos.tce.mt.gov.br

ACESSE AQUI

SERVIÇOS
URBANOS

4.680.000,00

5.596.380,23

470.703,24

2.500.165,78

2,37

3.096.214,45

606.445,83

2.373.511,32

2,91

3.222.868,91

0,00

HABITAÇÃO

100.000,00

10.853.167,66

0,00

0,00

0,00

10.853.167,66 0,00

0,00

0,00

10.853.167,66

0,00

HABITAÇÃO
URBANA

100.000,00

10.853.167,66

0,00

0,00

0,00

10.853.167,66 0,00

0,00

0,00

10.853.167,66

0,00

SANEAMENTO 3.458.500,00

2.723.069,23

664.079,27

2.239.160,34

2,12

483.908,89

492.706,97

1.741.292,00

2,14

981.777,23

0,00

FUNÇÃO/SUBF
UNÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a)

DESPESAS
EMPENHADA
S

SALDO

(c)=(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITAS
EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSAD
OS (f)

No Bimestre

Até o Bimestre
(b)

%
(b/total
b)

No Bimestre

Até o Bimestre
(d)

%
(d/total d)

SANEAMENTO
BÁSICO RURAL

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANEAMENTO
BÁSICO
URBANO

3.428.500,00

2.723.069,23

664.079,27

2.239.160,34

2,12

483.908,89

492.706,97

1.741.292,00 2,14

981.777,23

0,00

GESTÃO
AMBIENTAL

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADMINISTRAÇÃ
O GERAL

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESERVAÇÃO
E
CONSERVAÇÃ
O AMBIENTAL

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTROLE
AMBIENTAL

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AGRICULTURA 2.187.716,60

1.764.506,94

537.845,40

717.829,47

0,68

1.046.677,47 143.226,39

223.039,47

0,27

1.541.467,47 0,00

ADMINISTRAÇÃ
O GERAL

530.000,00

12.000,00

11.190,00

11.190,00

0,01

810,00

8.400,00

8.400,00

0,01

3.600,00

0,00

PROMOÇÃO DA
PRODUÇÃO
VEGETAL

1.559.716,60

1.742.293,11

526.655,40

706.639,47

0,67

1.035.653,64 134.826,39

214.639,47

0,26

1.527.653,64 0,00

PROMOÇÃO DA
PRODUÇÃO
ANIMAL

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA
SANITÁRIA
ANIMAL

38.000,00

10.213,83

0,00

0,00

0,00

10.213,83

0,00

0,00

0,00

10.213,83

0,00

INDÚSTRIA

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

ENERGIA

2.048.000,00

1.337.483,86

195.566,70

1.231.122,14

1,17

106.361,72

274.180,43

1.174.670,96 1,44

162.812,90

0,00

ENERGIA
ELÉTRICA

2.048.000,00

1.337.483,86

195.566,70

1.231.122,14

1,17

106.361,72

274.180,43

1.174.670,96 1,44

162.812,90

0,00

TRANSPORTE 7.428.500,00

10.921.656,18

2.016.604,85 6.437.049,05

6,10

4.484.607,13 2.169.511,45

5.044.627,17 6,19

5.877.029,01 0,00

TRANSPORTE
RODOVIÁRIO

7.428.500,00

10.921.656,18

2.016.604,85 6.437.049,05

6,10

4.484.607,13 2.169.511,45

5.044.627,17 6,19

5.877.029,01 0,00

DESPORTO E
LAZER

2.351.500,00

1.345.417,63

144.028,98

874.319,09

0,83

471.098,54

323.052,96

721.031,66

0,89

624.385,97

0,00

ADMINISTRAÇÃ
O GERAL

561.500,00

188.233,81

29.351,35

119.694,19

0,11

68.539,62

30.111,35

119.502,39

0,15

68.731,42

0,00

DESPORTO
COMUNITÁRIO

1.784.000,00

1.157.183,82

114.677,63

754.624,90

0,72

402.558,92

292.941,61

601.529,27

0,74

555.654,55

0,00

LAZER

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENCARGOS
ESPECIAIS

1.687.000,00

4.337.167,67

1.539.311,69

3.234.343,67

3,07

1.102.824,00 1.776.252,82

3.076.513,51 3,78

1.260.654,16 0,00

SERVIÇO DA
DÍVIDA
INTERNA

560.000,00

2.401.500,00

993.672,32

1.588.778,95

1,51

812.721,05

1.035.307,74

1.500.195,83 1,84

901.304,17

0,00

OUTROS
ENCARGOS
ESPECIAIS

1.127.000,00

1.935.667,67

545.639,37

1.645.564,72

1,56

290.102,95

740.945,08

1.576.317,68 1,94

359.349,99

0,00

RESERVA DE
CONTINGÊNCI
A

2.703.841,67

2.553.841,67

0,00

0,00

0,00

2.553.841,67 0,00

0,00

0,00

2.553.841,67 0,00

RESERVA DO
RPPS

2.553.841,67

2.553.841,67

0,00

0,00

0,00

2.553.841,67 0,00

0,00

0,00

2.553.841,67 0,00

RESERVA DE
CONTINGÊNCI
A

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS
(INTRA-
ORÇAMENTÁRI
AS) (II)

5.710.829,88

5.152.318,53

797.365,01

3.189.793,99

3,02

1.962.524,54 800.490,53

3.186.066,78 3,91

1.966.251,75 0,00

TOTAL (III) = (I +
II)

121.226.453,86

180.320.570,06

18.136.817,08 105.462.568,03

100,00 74.858.002,03 25.940.608,33 81.433.249,32 100,00

98.887.320,74 0,00